請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
付給財稅公司的掛靠和變更是做什么費(fèi)用 問
同學(xué),你好 計入管理費(fèi)用。 二級科目可以根據(jù)企業(yè)情況定,一般計入服務(wù)費(fèi) 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費(fèi)做的研發(fā)支出。 答

個人所得稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅納稅申報表A表,收入總額=主營業(yè)務(wù)收入(不含稅)+補(bǔ)貼收入(減免稅額)
答: 收入總額=主營業(yè)務(wù)收入(不含稅)+ 減免稅額)填寫在營業(yè)外收入
電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報表填寫時營業(yè)收入那欄是填營業(yè)收入加其他業(yè)務(wù)收入?包含不包含營業(yè)外收入?有沒有所得稅申報表填寫的相關(guān)指導(dǎo)
答: 在電子稅務(wù)局企業(yè)所得稅申報表的營業(yè)收入欄,應(yīng)填寫的是營業(yè)收入加其他業(yè)務(wù)收入,包含營業(yè)外收入,不包含稅收優(yōu)惠收入。具體的填寫說明可參考電子稅務(wù)局的《企業(yè)所得稅年度申報表(A類)(2020版)》說明文件,其中欄次3“營業(yè)收入”應(yīng)填寫納稅人境內(nèi)外經(jīng)營活動取得的收入加其他收入(包括營業(yè)外收入,但不包括稅收優(yōu)惠收入)。 舉個案例來說,杭州市某公司報開2020年的稅,那么它的營業(yè)收入=境內(nèi)營業(yè)收入+境外營業(yè)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入-稅收優(yōu)惠收入,而不包括稅收優(yōu)惠收入。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
所得稅申報表的營業(yè)收入是不是主營業(yè)務(wù)收入加營業(yè)收入
答: 你好 營業(yè)收入=主營業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入,不包括營業(yè)外收入

