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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-04-18 15:56

你好,
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款

Mi Manchi 追問

2020-04-18 16:00

還需要計提嗎

立紅老師 解答

2020-04-18 16:03

你好,需要計提,計提分錄
借:管理費用等
貸:應付職工薪酬

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相關問題討論
你好, 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
2020-04-18 15:56:18
借:原材料 12*7500 貸:銀行存款 借:原材料 6000+2800 貸:銀行存款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 9500*11.5+6500*0.42 借:營業(yè)成本 貸:原材料
2019-05-05 14:22:49
借;管理費用等科目 貸;應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借;應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸;銀行存款等科目 借;銀行存款 貸;應付職工薪酬-工會經(jīng)費 借;應付職工薪酬-工會經(jīng)費 貸;管理費用
2018-01-10 18:42:40
3月份 借:管理費用--保險費 應交稅費--待認證進項稅額 貸:銀行存款 4月份 借:應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費--待認證進項稅額 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝??!如果還有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-09 11:08:33
你好? ? ? 那這個100元是為什么多支付了? 對方少開了100元發(fā)票嗎?
2021-06-16 11:34:51
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