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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-19 10:59

你是屬于這個(gè)差額計(jì)稅沒有超過30萬的未達(dá)起征點(diǎn)企業(yè)的稅收優(yōu)惠。首先,你是要在這個(gè)有一張附表專門填這個(gè)扣除項(xiàng)目的附表,先填寫附表,然后再填寫主表。

易鐵梅 追問

2020-04-19 11:07

那需要交增值稅嗎?

易鐵梅 追問

2020-04-19 11:09

附表是填5%征收率扣除額計(jì)算吧,已經(jīng)填了,主表自動(dòng)填了數(shù)據(jù),但申報(bào)不了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-19 11:56

不用繳納呀,你差額之后沒有超過30萬就不交。

易鐵梅 追問

2020-04-19 12:10

那是不是直接把扣除之后的收入填寫到小微企業(yè)免稅銷售額那欄?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-19 12:42

就是你首先要填寫它有一個(gè)附表,你在這個(gè)附表里面把相關(guān)的扣除項(xiàng)合理開發(fā)票的這個(gè)總金額你給他填上去,然后在主表它自動(dòng)會(huì)生成你這個(gè)扣除之后的這個(gè)銷售額。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-19 12:42

就是你首先要填寫它有一個(gè)附表,你在這個(gè)附表里面把相關(guān)的扣除項(xiàng)和你開發(fā)票的這個(gè)總金額你給他填上去,然后在主表它自動(dòng)會(huì)生成你這個(gè)扣除之后的這個(gè)銷售額。

易鐵梅 追問

2020-04-19 12:48

主表自動(dòng)生成之后申報(bào)不了呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-19 13:26

申報(bào)不了,它提示的是什么?

易鐵梅 追問

2020-04-19 13:34

是這樣填寫的吧?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-19 13:36

你這里的填寫沒有問題,你現(xiàn)在申報(bào),它提示的是什么?

易鐵梅 追問

2020-04-19 13:57

提示

易鐵梅 追問

2020-04-19 14:16

已經(jīng)可以申報(bào)了,謝謝

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-19 17:13

好的,祝你工作愉快。

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相關(guān)問題討論
1、收到勞務(wù)派遣費(fèi)時(shí) 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 2、支付給勞務(wù)派遣人員工資等 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 3、取得發(fā)票、差額扣稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4、申報(bào)納稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款
2022-03-02 02:58:56
這個(gè)勞務(wù)派遣公司的賬務(wù)處理他沒有區(qū)別,只是客戶說你是小規(guī)模納稅人的話,就要看你是按照小規(guī)模正常的繳納那個(gè)增值稅嗎,還是享受差額計(jì)稅,它就是這里的差異。
2021-12-07 16:48:51
你好,差額交稅是5%的。 如果是一般計(jì)稅的專票,3% 普通發(fā)票免稅
2022-04-13 11:21:51
一般納稅人稅率是6%,小規(guī)模是3%
2018-11-16 17:52:56
一般納稅人 全額6%,差額5%
2019-07-14 10:00:35
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