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鐘敏
于2016-05-19 16:53 發(fā)布 ??1035次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-05-19 16:53
如果成本數(shù)據(jù)齊全,就沒有必要倒推
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我們公司6月份開的票實際實際是5月份送的貨,那我做賬成本按5月份的嘛?
答: 你好,嗯額,那是的 呢,成本是5月份的
上期暫估了成本,本期根據(jù)實際情況確認成本怎么做賬
答: 你好,上期暫估怎么做的帳
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
比如暫估成本是2000 實際成本是3000 應該怎么做賬
答: 您好 暫估的紅沖按發(fā)票3000入賬。
老師,暫估成本是在年底前要把發(fā)票開回來是嗎?開回來怎么做賬??暫估和實際發(fā)票不一致了呢?
討論
平時我們做賬,是用計劃成本還是用實際成本啊
老師,實際出庫成本是50,采購成本是80,中間損耗怎么辦啊,最后做賬怎么理啊
預估成本和實際成本如何做帳
開票150萬,實際沒有收到款項。成本票也沒有。該怎么做賬啊。
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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