公司賣邊角料怎么入賬,成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 問(wèn)
計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入,不用結(jié)轉(zhuǎn)成本 答
前期工資計(jì)提有誤,現(xiàn)在賬上應(yīng)付工資與實(shí)際應(yīng)付工 問(wèn)
你好,如果是多計(jì)提了,就沖銷。 如果是少計(jì)提了,就補(bǔ)計(jì)提?? 答
如果公司就沒(méi)開(kāi)通稅務(wù),能請(qǐng)稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)
您好,這種稅務(wù)局會(huì)要你開(kāi)通全電的,自已開(kāi)就可以 答
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)公司支付給大學(xué)教授專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),用于技 問(wèn)
你好,你們是委托個(gè)人提供技術(shù)服務(wù)是嗎?借研發(fā)支出貸銀行存款 答
老板想用公戶的錢還網(wǎng)貸,可以以備用金的名義轉(zhuǎn)五 問(wèn)
你好,可以的,操作沒(méi)問(wèn)題 答

總賬 科目余額表 資產(chǎn)負(fù)債表關(guān)系
答: 你好, 資產(chǎn)負(fù)債表都是取自科目余額表的數(shù)據(jù)。
科目余額表借方的總合計(jì)數(shù)=科目余額表貸方的總合計(jì)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益,那么科目余額表借方的總合計(jì)數(shù)=科目余額表貸方的總合計(jì)數(shù)=資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益嗎
答: 你好,你這個(gè)公式是正確的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,科目余額表的余額是不是一定等于資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額?就是科目余額表的余額是不是等于資產(chǎn)負(fù)債表的第30欄“資產(chǎn)合計(jì)”數(shù)呀?
答: 你好,資產(chǎn)合計(jì)是等于報(bào)表的資產(chǎn)合計(jì)的


飛兒 追問(wèn)
2020-04-19 20:40
郭老師 解答
2020-04-19 20:45
飛兒 追問(wèn)
2020-04-19 20:47
郭老師 解答
2020-04-19 20:48
飛兒 追問(wèn)
2020-04-19 20:49
郭老師 解答
2020-04-19 20:54
飛兒 追問(wèn)
2020-04-19 20:55
郭老師 解答
2020-04-19 20:57