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Bessy
于2020-04-20 15:40 發(fā)布 ??2180次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-20 15:41
你好,今年這樣做調(diào)整分錄借;應(yīng)付賬款20000,貸;以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用20000借;以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用20000,貸;利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 20000
Bessy 追問
2020-04-20 15:43
不用紅字沖銷原來錯(cuò)誤憑證吧
鄒老師 解答
2020-04-20 15:44
你好,不用紅沖,直接做上面的調(diào)整分錄就好了
2020-04-20 15:46
損益類是這么做?如果是應(yīng)收應(yīng)付科目錯(cuò)了,怎么調(diào)整,比如。借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款,然后寫成應(yīng)收賬款。麻煩老師
2020-04-20 15:51
你好,損益類科目跨年就通過以前年度損益調(diào)整科目來核算借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款,然后寫成應(yīng)收賬款(這個(gè)是什么意思?是貸方正確的應(yīng)當(dāng)是應(yīng)收賬款,而不是應(yīng)付賬款科目的意思?)
2020-04-20 15:52
是的。
2020-04-20 15:53
貸方科目本來是應(yīng)付賬款的。寫錯(cuò)了,寫成應(yīng)收。
2020-04-20 15:56
你好,你是指你之前錯(cuò)誤分錄是(借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ,貸 ;應(yīng)收賬款)寫錯(cuò)了,寫成應(yīng)收賬款?如果是這樣,那調(diào)整分錄是,借;應(yīng)收賬款,貸;應(yīng)付賬款
2020-04-20 16:05
也是跨年度的
你好,沒有涉及損益科目,就直接做相應(yīng)調(diào)整分錄就 好了
2020-04-20 16:06
不需要用到以前年度調(diào)整這個(gè)科目是嗎
2020-04-20 16:08
你好,因?yàn)槟闶钦{(diào)整應(yīng)收賬款科目到應(yīng)付賬款科目,這兩個(gè)科目都不是損益科目,就不需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2020-04-20 16:08