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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-20 16:15

你好  入庫時暫估   借庫存商品-
貸-銀行存款 暫估

然后一次結(jié)轉(zhuǎn)成本
借主營業(yè)務(wù)成本-
貸 庫存商品
后面回來發(fā)票時沖前面的把暫估 再安發(fā)票金額入賬就對了

Bucx 追問

2020-04-20 16:18

后面回來發(fā)票時,那個發(fā)票是貼在暫估的那個記賬憑證后面不貼3月份的那個憑證

玲老師 解答

2020-04-20 16:32

后面回來發(fā)票時沖前面的把暫估 再安發(fā)票金額入賬就對了  發(fā)票附在4月分錄 后面

Bucx 追問

2020-04-20 16:34

我懂啦,就是依然還是成本票還是可以抵扣第一季度3月份的對不

Bucx 追問

2020-04-20 16:36

我們是小規(guī)模納稅人,一個季度開票已經(jīng)超過30萬了,計提附加稅的時候是按什么金額計提啊

玲老師 解答

2020-04-20 16:42

你好 按實際 交的增值稅的金額*附加稅率

Bucx 追問

2020-04-20 16:44

比如交增值稅是1000吳阿姨

附加稅率的是按百分之幾算,還是直接可以按照申報要加的附加稅計提啊

玲老師 解答

2020-04-20 16:50

你好 按實際 交的增值稅的金額1000*附加稅率

Bucx 追問

2020-04-21 16:00

老師我按照實際交的增值稅的金額乘以稅率但是有個減免我是不是先做稅率然后在做減免的分錄

玲老師 解答

2020-04-21 16:14

有減免就要先做減免的分錄

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你好,這個具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2021-08-18 12:48:46
同學(xué)你好,確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本都應(yīng)是有二級明細(xì)的;
2021-08-12 09:57:16
你好。銷售了,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本 一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33
老師是勞務(wù)服務(wù)費發(fā)票 作為成本 老師我做主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本---掛靠人 8480 貸:銀行存款 8480 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:本年利潤 8480 貸: 主營業(yè)務(wù)成本 8480 如果我去發(fā)票,開我公司抬頭也可以嗎
2017-10-07 11:25:48
可以的,是的,理解正確
2020-05-08 10:31:07
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