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送心意

曉宇老師

職稱注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-04-21 09:53

您好,同學(xué),
借:成本費(fèi)用科目
貸:其他應(yīng)付款
下月正式發(fā) 票回來后,先沖銷上面的分錄,然后按正常程序走賬。

麗麗 追問

2020-04-21 09:55

那摘要怎么寫?

曉宇老師 解答

2020-04-21 09:57

摘要:預(yù)估XX費(fèi)用即可。

麗麗 追問

2020-04-21 10:11

先預(yù)估:借:管理費(fèi)用45000
                  貸:其他應(yīng)付款
發(fā)票開來:借:管理費(fèi)用_45000
                       貸:其他應(yīng)付款   _45000
                    借:管理費(fèi)用45000
                           貸:其他應(yīng)付款   45000

曉宇老師 解答

2020-04-21 10:14

是的,同學(xué),你的分錄正確。

麗麗 追問

2020-04-21 10:20

這種做法與暫估材料差不多

曉宇老師 解答

2020-04-21 10:27

是的,同學(xué),您的理解正確。

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