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麗麗
于2020-04-21 09:49 發(fā)布 ??792次瀏覽
曉宇老師
職稱: 注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2020-04-21 09:53
您好,同學(xué),借:成本費(fèi)用科目貸:其他應(yīng)付款下月正式發(fā) 票回來后,先沖銷上面的分錄,然后按正常程序走賬。
麗麗 追問
2020-04-21 09:55
那摘要怎么寫?
曉宇老師 解答
2020-04-21 09:57
摘要:預(yù)估XX費(fèi)用即可。
2020-04-21 10:11
先預(yù)估:借:管理費(fèi)用45000 貸:其他應(yīng)付款發(fā)票開來:借:管理費(fèi)用_45000 貸:其他應(yīng)付款 _45000 借:管理費(fèi)用45000 貸:其他應(yīng)付款 45000
2020-04-21 10:14
是的,同學(xué),你的分錄正確。
2020-04-21 10:20
這種做法與暫估材料差不多
2020-04-21 10:27
是的,同學(xué),您的理解正確。
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曉宇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師
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2020-04-21 09:55
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2020-04-21 09:57
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