老師 你好!3月份暫估一筆入庫 借 庫存商品100 貸 應(yīng)付賬款 100 , 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫存商品 100 , 4月紅沖 借 庫存商品 —100 貸 庫存商品—100 按收到發(fā)票金額入賬 借 庫存商品150 貸 應(yīng)付賬款 150 那4月份結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 150 貸 庫存商品 150 結(jié)轉(zhuǎn)成本這做的是不是不對了。謝謝!
醒醒
于2020-04-21 12:26 發(fā)布 ??1005次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
2020-04-21 12:27
您好
這樣賬務(wù)處理正確的
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根據(jù)銷售的產(chǎn)品的成本算出來的,銷售數(shù)量*單位成本,單位成本可以采用加權(quán)平均、先進先出等方法確定
2021-03-03 14:02:18

你好。銷售了,庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
一般制造企業(yè),生產(chǎn)成本是完工后結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品。
2019-03-23 14:41:33

你好,你做了匯算清繳嗎?沒有做的話可以用利潤分配來做的。
2022-04-14 13:07:55

?同學您好,您暫估入賬的金額是不是比發(fā)票的金額大。如果這樣,您應(yīng)該在8月份暫估的庫存沖到之后,按照發(fā)票的成本重新入賬,并且在計算一次庫存的成本,按照新計算出來的成本與原來結(jié)轉(zhuǎn)的成本作比較,如果新的庫存商品的成品比較小,就相應(yīng)沖減主營業(yè)務(wù)成本多余的部分就行
2022-11-09 00:22:04

那我3月份結(jié)轉(zhuǎn)成本的那筆分錄
借 主營業(yè)務(wù)成本 100 貸 庫存商品 100 需要紅沖嗎
2020-04-21 12:32:35
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