
老師請(qǐng)問(wèn)做賬按了入庫(kù)單記賬,發(fā)票開(kāi)出的價(jià)格又不一樣,這個(gè)要怎么辦
答: 結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,那這個(gè)沖掉按發(fā)票做借原材料負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù),之后按發(fā)票做借原材料 貸應(yīng)付賬款,
進(jìn)來(lái)的商品,開(kāi)發(fā)票的時(shí)候也要也同樣的才能入賬嗎,還是用出庫(kù)單做賬就行
答: 同學(xué)您好,不管您給客戶(hù)開(kāi)不開(kāi)發(fā)票,都要坐賬,您給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,坐賬就是發(fā)票+出庫(kù)單,如果您不給客戶(hù)開(kāi)發(fā)票,就以出庫(kù)單做賬
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我公司去年有一筆收入,未開(kāi)發(fā)票,當(dāng)時(shí)未記賬,今年想把發(fā)票開(kāi)出來(lái),該怎么做賬。
答: 你好 去年收入沒(méi)有入賬 也沒(méi)有申報(bào)的話 你現(xiàn)在開(kāi)票只有開(kāi)13% 補(bǔ)做收入 借應(yīng)收存款或者銀行存款貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
做賬的時(shí)候如果不做暫估入庫(kù)這科目可不可以,直接按開(kāi)出發(fā)票和收到發(fā)票來(lái)做賬有沒(méi)有關(guān)系啊
老師,采購(gòu)入庫(kù)有發(fā)票不開(kāi)出庫(kù)單行不行,公司以前做賬的會(huì)計(jì)就拿發(fā)票入賬沒(méi)開(kāi)出庫(kù)單
公司是新公司,也是剛接觸這一塊,已經(jīng)發(fā)貨了,開(kāi)出庫(kù)單了,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)是等開(kāi)發(fā)票一起做賬還是先做?
公司是新公司,也是剛接觸這一塊,已經(jīng)發(fā)貨了,開(kāi)出庫(kù)單了,但是沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)是等開(kāi)發(fā)票一起做賬還是先做?
老師,你好,采購(gòu)原料按實(shí)際入庫(kù)數(shù)量還是按開(kāi)出發(fā)票入賬,發(fā)票與實(shí)際入庫(kù)數(shù)量不符?

