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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-04-22 11:09

都是普票,還是按之前的申報(bào)填法
不含稅,銷售額在第十欄。

阿意 追問

2020-04-22 11:12

那減免的增值稅和開票的增值稅不一致怎么處理

郭老師 解答

2020-04-22 11:14

不一致忽略就可以。

阿意 追問

2020-04-22 11:15

那會計(jì)睡需要怎么處理嗎?

郭老師 解答

2020-04-22 11:23

按你發(fā)票的金額稅額做

阿意 追問

2020-04-22 11:24

那還是按照以前未超30萬的申報(bào)和做賬,是這樣的意思嗎?

郭老師 解答

2020-04-22 11:30

稅率是1%,應(yīng)交稅費(fèi)就是1%。

郭老師 解答

2020-04-22 11:30

申報(bào)和做賬兩回事,不影響。

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相關(guān)問題討論
填寫不含稅的銷售額,
2019-07-08 16:15:40
您好,填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
這個(gè)是四舍五入的原因產(chǎn)生的,你要是申報(bào)改不了就這么申報(bào)沒啥大問題,原則是需要和開票系統(tǒng)改為一致。
2021-10-14 10:37:03
你好 由于代開專票是不免增值稅的 你申報(bào)要填寫申報(bào)表有一個(gè)代開發(fā)票欄次里面去寫
2020-03-17 14:23:54
你是營改增企業(yè)就填這個(gè),不是不填
2020-04-21 16:55:33
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