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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-04-22 18:29

你好    去年做計提了嗎    利息和滯納金是支付給社保局的嗎

我心飛翔 追問

2020-04-22 19:01

沒計提。利息和滯納金是給社保局的

meizi老師 解答

2020-04-22 19:04

你好 那你就補計提 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬-社保   借應(yīng)付職工薪酬-社保   營業(yè)外支出-滯納金  營業(yè)外支出-利息支出 貸銀行存款  借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整

我心飛翔 追問

2020-04-22 19:21

我這是社保局去年10月份沒扣成功,今年補交的。以前年度損益調(diào)整?損益調(diào)整的明細(xì)科目寫什么?怎么不太理解呢,老師能不能詳細(xì)給說說???

meizi老師 解答

2020-04-22 19:24

你好   你是去年的社保 。但是你去年19年沒有計提到19年做成本費用 。所以你2020年計提19年的社保 就要走這個科目去核算的     。 以前年度損益調(diào)整
一、本科目核算企業(yè)本年度發(fā)生的調(diào)整以前年度損益的事項以及本年度發(fā)現(xiàn)的重要前期差錯更正涉及調(diào)整以前年度損益的事項。
企業(yè)在資產(chǎn)負(fù)債表日至財務(wù)報告批準(zhǔn)報出日之間發(fā)生的需要調(diào)整報告年度損益的事項,也可以通過本科目核算。
二、以前年度損益調(diào)整的主要賬務(wù)處理。
(一)企業(yè)調(diào)整增加以前年度利潤或減少以前年度虧損,借記有關(guān)科目,貸記本科目;調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損做相反的會計分錄。
(二)由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費用,借記本科目,貸記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅”等科目;由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費用做相反的會計分錄。
(三)經(jīng)上述調(diào)整后,應(yīng)將本科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。本科目如為貸方余額,借記本科目,貸記“利潤分配——未分配利潤”科目;如為借方余額做相反的會計分錄。
三、本科目結(jié)轉(zhuǎn)后應(yīng)無余額。

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相關(guān)問題討論
你好 去年做計提了嗎 利息和滯納金是支付給社保局的嗎
2020-04-22 18:29:00
繳納社保產(chǎn)生了利息?啥意思
2019-08-07 12:46:20
你好 可以補記在 20年的 金額小的正常和原來一樣做分錄 就可以
2020-07-08 12:57:28
你好,同學(xué)。 不處理,你可計提,然后轉(zhuǎn)營業(yè)外收入
2020-05-13 10:00:54
借:銀行存款 借:管理費用-社保費(紅字)
2019-05-05 08:35:48
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