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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-04-23 10:12

賬載金額看,計提的應付職工薪酬貸方工資,福利費公積金合計
實際金額是你支付出去的借方合計。

????哈 追問

2020-04-23 12:44

工資支出不是應該看應付職工薪酬本期發(fā)生的借方嘛

????哈 追問

2020-04-23 12:45

福利費和住房公積金是不是應該填寫管理費用和銷售費用下面的福利費和住房公積金的合計數(shù)

郭老師 解答

2020-04-23 12:46

實際金額是你支付出去的借方合計
我寫的也是

郭老師 解答

2020-04-23 12:47

福利費和住房公積金是不是應該填寫管理費用和銷售費用下面的福利費和住房公積金的合計數(shù)
都是應付職工薪酬
你好有做到銷售費用的
還有做到制造費用
還有主營業(yè)務成本的

????哈 追問

2020-04-23 12:49

老師,我想問如果計提的跟發(fā)放的工資不一樣,導致管理費用下工資和應付職工薪酬的借方不一致,然后所得稅匯算清繳的時候,那個工資我是填應付職工薪酬的借方還是貸方

郭老師 解答

2020-04-23 12:53

第一列看應付職工薪酬貸方合計
第二列看借方合計
差額做調增減

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,一般工資不調整的。
2017-05-21 14:31:42
您好,職工薪酬納稅調整表是A105050 這個表根據(jù)您2019年度發(fā)生的應付職工薪酬本年貸方數(shù)據(jù)賬面數(shù)據(jù)填寫賬載金額,根據(jù)賬載金額對應的實際支付數(shù)據(jù)填寫實際發(fā)生額,如果已計提沒有支付,需做納稅調增
2020-05-24 19:01:44
賬載金額按貸方發(fā)生額填列,如果18年年末計提的工資,19年所得稅匯算清繳前已經(jīng)全部發(fā)放,實際發(fā)生額,稅收金額和賬載金額一致
2019-05-21 16:04:19
你好 一般情況下,稅收金額等于賬面金額,除非有未代扣代繳個稅的工資,沒有實際支付的工資
2019-05-18 09:25:34
你好,工資薪金支出”:第1列“賬載金額”填報納稅人會計核算計入成本費用的職工工資、獎金、津貼和補貼金額;第4列“稅收金額”填報按照稅法規(guī)定允許稅前扣除的金額
2018-03-14 17:40:03
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