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送心意

羅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2016-05-21 20:42

1月31日收到上海人樂服裝廠給予本企業(yè)3.5萬元的通過稅務(wù)局認(rèn)證的紅字折讓增值稅發(fā)票,(根據(jù)上海人樂服裝廠2014年和本企業(yè)簽訂的全年完成購貨300萬元以上,給予返利10%萬元的銷售合同規(guī)定)。根據(jù)通過稅務(wù)局認(rèn)證的紅字折讓增值稅發(fā)票做賬。
實(shí)操中給的答案是 借:銷售費(fèi)用--銷售返利(負(fù)數(shù))應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)付賬款
百度中給的答案是 借:主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借:應(yīng)付賬款
請(qǐng)問老師那種處理方法正確,為什么?

哭泣的鞋墊 追問

2016-05-23 12:09

支付返利方,借:主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款    
收到返利方, 借:應(yīng)付賬款    貸:庫存商品   應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出),老師是這樣做分錄嗎?如果不對(duì)還請(qǐng)老師給指點(diǎn)。

羅老師 解答

2016-05-22 10:38

開具了增值稅專用發(fā)票,一般都是沖減主營業(yè)收入的科目,所以應(yīng)該是百度給的答案更正確。

羅老師 解答

2016-05-23 13:39

對(duì),就是這個(gè)分錄。

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借:銀行存款200 遞延收益800 貸:主營業(yè)務(wù)收入1000
2020-04-25 22:00:27
你好 借;銷售費(fèi)用 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
2018-07-22 09:34:01
銷售額1700l扣款300元
2017-03-29 10:15:03
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017-08-05 11:32:18
你好 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目
2019-11-17 16:49:28
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