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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-04-23 16:10

借銀行存款  借:財務費用—利息收入   負數(shù)
T字帳借方負數(shù)顯示

未來 追問

2020-04-23 16:14

航天信息280的發(fā)票可以抵扣增值稅。我做賬時的科目是。借 管理費用貸 銀行存款。借應交稅費-減免稅280 貸管理費用??墒亲鰐字賬時怎么就試算不平衡。多了280出來

辜老師 解答

2020-04-23 16:24

抵稅時,你管理費用要用借方負數(shù)顯示

未來 追問

2020-04-23 17:15

我的管理費用不是在月末全部結轉(zhuǎn)了么。

未來 追問

2020-04-23 17:18

好了。在丁字賬里輸入-280平衡了,可我做記賬憑證時也要做-280么?

未來 追問

2020-04-23 17:19

那我結轉(zhuǎn)管理費用時要不要結這個280呢

未來 追問

2020-04-23 17:22

還是不行。庫存現(xiàn)金又多了個280,怎么弄啊。你寫個會計分錄出來給我看啊

未來 追問

2020-04-23 17:23

應交稅費的貸方是不是要結轉(zhuǎn)個280

辜老師 解答

2020-04-23 17:35

你管理費用一正一負抵消了,相當于沒有發(fā)生額,就是現(xiàn)金減少280,應交稅費借方增加280

未來 追問

2020-04-23 18:16

不對啊。我調(diào)了本年利潤,未分配利潤后更離譜了。

辜老師 解答

2020-04-23 18:17

你是指這個280嗎,這個管理費用一增一減,不會影響利潤啊

未來 追問

2020-04-23 18:24

我把280管理費用結轉(zhuǎn)到損益了

辜老師 解答

2020-04-23 18:30

借,管理費用,貸,銀行存款
借,應交稅費~應交增值稅~減免稅,貸,管理費用
管理費用一借一貸,你沒有管理費用的發(fā)生啊

未來 追問

2020-04-23 18:31

問題是。我把280一填到應交稅費t字賬的借方就試算不平衡。不知道哪一步錯了

辜老師 解答

2020-04-23 18:43

看一下你整個的 t字賬

未來 追問

2020-04-23 18:43

我懂了。平衡了。謝謝

未來 追問

2020-04-23 18:47

老師。還是不對,我在應交稅費把280調(diào)進去。我的稅錢又多交280了,這280不是可以抵扣的么?我稅錢應該少280才對,試算平衡里

未來 追問

2020-04-23 18:48

還是在填申報表時他自動減免的?

辜老師 解答

2020-04-24 08:00

是啊,你確認應交稅費~應交增值稅~減免稅280,這個會抵減需要繳納的增值稅的

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相關問題討論
你好,銀行存款利息收入,賬務處理是 借:銀行存款 ??, 貸:財務費用—利息收入(或借方負數(shù))
2021-04-10 11:34:20
您好,具體是什么利息收入?
2020-07-27 14:51:55
銀行存款的嗎 借銀存借財務費用負數(shù)
2020-07-10 21:17:41
你好 借;銀行存款 , 貸;財務費用——利息收入 (或借方負數(shù))
2020-03-28 16:23:21
收到銀行存款利息的會計分錄是: 借:銀行存款 借:財務費用-利息收入(紅字) 月末結轉(zhuǎn)的時候的分錄: 借:本年利潤 貸: 財務費用
2020-03-23 15:23:53
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