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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-24 11:39

你好 你是說按照哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

堅持就是勝利 追問

2020-04-24 11:42

上月暫估的時候結(jié)轉(zhuǎn)是按暫估的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后下月發(fā)票到了,我這邊沖暫估,然后成本怎么沖呢

佟老師 解答

2020-04-24 11:56

成本如果金額沒有問題就不用改了

堅持就是勝利 追問

2020-04-24 11:57

您好老師,如果暫估的時候材料金額有問題,那分錄是多了沖紅,少了補嗎

佟老師 解答

2020-04-24 19:13

是的,您的理解完全正確

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同學(xué)您好,暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:應(yīng)付賬款
2022-09-23 09:35:38
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
你好 你是說按照哪個金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
2020-04-24 11:39:53
你好,紅沖之后,根據(jù)發(fā)票金額錄入原材料就可以了
2019-05-22 09:15:49
借原材料貸應(yīng)付應(yīng)該做這個分錄嗎?
2021-10-19 11:01:09
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