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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-24 16:14

你好不可以的,沒有實(shí)際收到,不要做。

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-24 16:18

外賬的話也不能這樣做是嗎?

郭老師 解答

2020-04-24 16:20

你好是的,外賬和內(nèi)賬都不這么做。

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-24 16:21

好的,那為了增加資產(chǎn)總額怎么做才比較好呢,虛增的分錄

郭老師 解答

2020-04-24 16:30

做一個(gè)借款的
借現(xiàn)金貸其他應(yīng)付款

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-24 16:31

也想過這么做但是要調(diào)高的金額太高了幾十萬噢

郭老師 解答

2020-04-24 16:38

現(xiàn)金做1萬就可以,其他的做不了,除非讓你老板投資過來。

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-24 16:40

是啊,所以虛調(diào)資產(chǎn)是沒有別的分錄可以了噢?

郭老師 解答

2020-04-24 16:42

你好是的沒有,除非你做收入。

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-24 16:47

噢噢噢,還想問下商貿(mào)的,一般當(dāng)月購買了商品,但是下個(gè)月再開票給我們,我們的收入發(fā)票也是這個(gè)商品,但是我入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候沒有這個(gè)商品可以結(jié),怎么辦呢?如果結(jié)了別的商品,那這個(gè)下個(gè)月來票的時(shí)候又留有庫存沒法結(jié)出去了,我當(dāng)月結(jié)成本的時(shí)候也沒法做到一進(jìn)一出不對(duì)應(yīng),怎么辦呢

郭老師 解答

2020-04-24 16:49

借庫存商品貸應(yīng)付帳款
暫估入庫
然后根據(jù)這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本

融冰點(diǎn) 追問

2020-04-24 16:52

就是先暫估結(jié)成本下月來票了再紅沖這個(gè)商品的意思嗎?

郭老師 解答

2020-04-24 16:54

你好是的,可以這么理解。

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相關(guān)問題討論
不用,實(shí)際繳納的時(shí)間再做這個(gè)憑證
2020-03-20 10:23:10
你好 可以的 先紅字 在做正確的就行了
2019-10-17 15:18:16
現(xiàn)在是認(rèn)繳制沒有收到時(shí)是不用做賬的 按你前面的賬務(wù)處理 現(xiàn)在收到錢時(shí)分錄 是對(duì)的
2019-05-05 17:26:29
你好,你之前認(rèn)繳計(jì)入了其他應(yīng)收款借方,現(xiàn)在沖銷嗎?
2019-04-27 09:56:50
你好,沒有投入不需要做分錄就是了,而不是掛賬其他應(yīng)收款的
2017-12-26 22:04:13
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