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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-04-25 16:57

您好,往來應(yīng)該還有可能會變動貨幣資金,可能是賬有改動過

汪蓮 追問

2020-04-25 17:15

你是說有可能按改過的18年末科目余額作為了19年報稅報表的期初數(shù)是嗎?那我重新建19年帳時,是按改之前的科目余額建帳,那就和報稅期初數(shù)不一致了

文老師 解答

2020-04-25 17:21

最好是和報表里面的一樣的

汪蓮 追問

2020-04-25 17:25

那我就按19年的報稅的季度財務(wù)報表作為建帳的期初數(shù),可以吧?18年末科目余額與19年初科目余額個別不一致,需要處理嗎,

文老師 解答

2020-04-25 18:12

那還是需要調(diào)整的,可以做憑證調(diào)整

汪蓮 追問

2020-04-25 18:18

那這個調(diào)整憑證我可以做到18年吧。如果做到19年,財務(wù)軟件生成的報表期初數(shù)就與已經(jīng)報稅的報表不一致了吧

文老師 解答

2020-04-25 18:53

您是從19年開始建賬的,您怎么調(diào)整在18年呢

汪蓮 追問

2020-04-25 19:02

那就19年調(diào)18年年末余額,那能反映在19年年初嗎

汪蓮 追問

2020-04-25 19:13

18年之前有帳,前面的人不交接,我重新買軟件,只好拿余額重新建19年的帳

文老師 解答

2020-04-25 20:10

那或者這樣的話,那就直接用它科目余額表的余額吧,這樣依據(jù)更充分

汪蓮 追問

2020-04-25 21:12

那就按18年末的余額表建帳,把軟件報表的期初余額公式改一下,把預(yù)付的負數(shù)并到預(yù)收的正數(shù)上面,就與報表一致了

文老師 解答

2020-04-25 22:06

那可以的,不需要改公式,那是重新分類的

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相關(guān)問題討論
這個可以不用,你這個可以后面打印單獨裝訂起來科目余額表可以單獨裝冊或者和財務(wù)報表一起裝冊嗎? 可以
2020-05-23 16:13:20
您好,往來應(yīng)該還有可能會變動貨幣資金,可能是賬有改動過
2020-04-25 16:57:55
1、科目匯總表需要與記賬憑證一起裝訂。 2、需要打印總賬、明細賬和日記賬。 3、還需要準備資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。
2020-03-06 10:12:13
您好 可以把科目余額表也一起裝訂 不是必須
2019-06-02 19:16:48
一般是放在第一張憑證的前面
2018-08-30 15:43:25
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