
暫估收入做賬時候分錄:借預收賬款 貸 主營收入。 開發(fā)票了怎么做賬。 收到銀行款項了。是不是接銀行存款貸預收賬款
答: 你好,暫估收入的時候做無票收入,借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費做這個,然后開了發(fā)票,借預收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務收入負數(shù),應交稅費負數(shù),然后借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費。 收到了錢,借銀行存款貸預收賬款。
公司預收個人一筆貨款,借:銀行存款 貸:預收賬款未開發(fā)票 ,我一直這樣在賬上掛著,請問到年末需要怎么處理呢 ?
答: 你好,需要轉為無票收入核算 借;預收賬款,貸;主營業(yè)務收入 , 應交稅費—應交增值稅
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請教一下就是我先收到錢,沒開發(fā)票,我的摘要是預收什么的款,分錄是借銀行存款,貸預收賬款。那我過段時間開票,摘要如何寫比較好
答: 寫銷售某某?。?!
我公司是建筑勞務分包公司 主要是清包工。今天收到甲方90萬 我計入借 預收賬款90 貸銀行存款90可以嗎,當月又開發(fā)票的時候如果開了二百萬 那我怎么做賬呢
去年的一筆收入,我司未開發(fā)票,當時未記賬。今年現(xiàn)在想把票補開出來。該怎么做賬?去年應該做筆借:銀行存款 貸:預收賬款 可是也沒做
比如上月對方?jīng)]有開發(fā)票給我們,但是貨款已經(jīng)打給我們了,做的分錄是,借:銀行存款100 貸:預收賬款,這個月我們補開了發(fā)票給他們,這個月分錄應該怎么做


追逐我的明天。 追問
2020-04-26 11:52
maize老師 解答
2020-04-26 12:06