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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2020-04-28 11:32

你好!你是說應交稅費——應交增值稅——進項稅額的余額嗎

yanly_xie 追問

2020-04-28 11:34

是的,如果我本期已認證的發(fā)票>本期的銷項、進項稅額的余額是在貸方嗎?因為結轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 
看以上分錄的話,進項是在貸方呀

宋生老師 解答

2020-04-28 11:36

您好!是在借方才是對的了。
其實銷項和進項本身不需要結轉(zhuǎn)。
如果你一定要結轉(zhuǎn),建議這樣借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額     應交稅費一應交增值稅一未交增值稅

yanly_xie 追問

2020-04-28 11:43

已這個為例,這是我這個月需要繳納的增值稅是吧?那我的分錄應該是,借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅 繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

宋生老師 解答

2020-04-28 11:48

你好!對的。這個是標準做法。但是銷項稅額和進項稅額本身是不結轉(zhuǎn)的。

yanly_xie 追問

2020-04-28 14:37

老師,當月認證的發(fā)票,當月做入庫,但是本月沒有銷項發(fā)票,這樣的話,就是進項大于銷項了,報稅的時候要怎么填?

宋生老師 解答

2020-04-28 14:54

你好!報稅的時候現(xiàn)在操作簡單了,你直接讀入銷項進項就好了。

yanly_xie 追問

2020-04-28 15:05

老師好,可是我的進項100>銷項90、差額10元,我又不用繳納稅額,這10元要留到下期抵扣的話,我稅務上要怎么做

宋生老師 解答

2020-04-28 15:10

你好!稅務上和會計上都不用單獨做憑證,這個在申報表中體現(xiàn)。

yanly_xie 追問

2020-04-28 16:14

老師,我這個月沒有銷項發(fā)票、也可認證抵扣發(fā)票是嗎?認證之后報稅就會自動留抵是嗎

宋生老師 解答

2020-04-28 16:14

你好!可以認證了,是自動留底

yanly_xie 追問

2020-04-28 16:25

老師,本月認證的發(fā)票必需當月做賬是嗎?不認證的發(fā)票能不能也做賬?

宋生老師 解答

2020-04-28 17:24

你好!沒認證的部分計入工程施工-合同成本-待認證進項稅。

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你好,你想問的問題具體是? 不存在結轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉(zhuǎn)到“應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
你好 ;? 那你可以增加 三級科目的。? 你們系統(tǒng)加不了嗎??
2021-10-29 09:53:30
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