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送心意

路老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-30 22:34

您好
支付房租時
借:其他應(yīng)付款-房租
貸:銀行存款
來票時
借:管理費(fèi)用-房租
貸:其他應(yīng)付款-房租

little簡* 追問

2020-04-30 22:36

請問,可不可以用預(yù)付賬款?而且支付時付的是當(dāng)月的房租

路老師 解答

2020-04-30 22:39

可以用預(yù)付賬款,如果支付的是當(dāng)月的房租
支付房租時
借:管理費(fèi)用-房租
貸:預(yù)提費(fèi)用
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
來票時
借:預(yù)提費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款

little簡* 追問

2020-04-30 22:43

老師,預(yù)提費(fèi)用不是已經(jīng)廢除了嗎?可不可以直接借:預(yù)付賬款    貸:銀行存款

路老師 解答

2020-04-30 22:52

直接借預(yù)付 貸銀行存款可以的。

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相關(guān)問題討論
借預(yù)付賬款貸銀行存款實(shí)際消費(fèi)了在做成本費(fèi)用。
2021-07-14 16:35:25
借,固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸,銀行存款 其他應(yīng)付款
2020-07-12 18:32:16
銷方跨年開具的紅字發(fā)票的賬務(wù)處理: 在稅控系統(tǒng)中,輸入信息表編號后,如果數(shù)據(jù)庫中無對應(yīng)藍(lán)字發(fā)票,可以進(jìn)入負(fù)數(shù)發(fā)票填開界面,手動填寫發(fā)票各項(xiàng)信息。 1、紅字沖回前期開具的發(fā)票: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) (紅字) 2、重新開具發(fā)票: 借:銀行存款/應(yīng)收賬款 (藍(lán)字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (藍(lán)字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) (藍(lán)字
2019-11-27 11:58:57
你好 紅沖 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本 開具正數(shù)發(fā)票 借;應(yīng)收賬款 等科目 ,貸;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 , 貸;庫存商品
2019-11-23 15:11:31
開具紅字發(fā)票時,借:應(yīng)收帳款 負(fù)數(shù) 貨:以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2019-11-22 14:43:34
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