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顏熙
于2020-05-05 16:23 發(fā)布 ??1923次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-05-05 16:24
你好 借原材料貸應(yīng)付賬款 借原材料貸銀行存款。 你需要分別體現(xiàn)明細(xì)的。 沒付款的掛應(yīng)付賬款。 本月支付 你做借應(yīng)付賬款貸銀行存款 又采購 借原材料 貸應(yīng)付賬款
顏熙 追問
2020-05-05 16:46
上月的我都做好了 我想問的是上個(gè)月未付的 這月付了直接計(jì)入借應(yīng)收賬款 不用說轉(zhuǎn)吧 這個(gè)要做期末余額么
meizi老師 解答
2020-05-05 16:47
你好 你不是采購材料嗎 怎么會(huì)掛應(yīng)收賬款。 你要掛應(yīng)付賬款 本月做支付 借應(yīng)付賬款貸銀行存款
2020-05-05 16:50
才看到 打錯(cuò)了
2020-05-05 16:53
你好 那你就做應(yīng)付賬款 借方去支付即可 不需要轉(zhuǎn)的 ; 你填寫負(fù)債表要把這個(gè)應(yīng)付賬款計(jì)入負(fù)債里面去的
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 317621 個(gè)
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顏熙 追問
2020-05-05 16:46
meizi老師 解答
2020-05-05 16:47
顏熙 追問
2020-05-05 16:50
meizi老師 解答
2020-05-05 16:53