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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-06 09:24

你好,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 銀行存款,不需要抵扣的

珍妮小小熏 追問

2020-05-06 09:26

老師 我是往期的 已經(jīng)抵扣了   想要轉(zhuǎn)出這一部分 想問一下轉(zhuǎn)出的分錄怎么做

紫藤老師 解答

2020-05-06 09:27

借  管理費(fèi)用-  貸 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

珍妮小小熏 追問

2020-05-06 09:27

還用再做一筆 借:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出   貸:進(jìn)項(xiàng)稅    嗎?

紫藤老師 解答

2020-05-06 09:28

不需要了,借 管理費(fèi)用- 貸 應(yīng)交稅費(fèi) -進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

珍妮小小熏 追問

2020-05-06 09:30

謝謝

紫藤老師 解答

2020-05-06 09:30

不客氣,如果你對(duì)我的解答滿意可以評(píng)個(gè)五星哦!

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第二個(gè)分錄是正確的 借:應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 分配 借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付職工薪酬 轉(zhuǎn)出 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2018-09-14 09:02:51
你好;? ? 這個(gè)是 含稅金額的。? 因?yàn)橘J方是包括了含稅 進(jìn)項(xiàng)稅的金額了? ?
2022-02-28 17:52:01
貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2019-07-09 00:51:58
借;研發(fā)費(fèi)用 貸;應(yīng)付職工薪酬借;應(yīng)付職工薪酬 貸;銀行存款
2020-07-14 13:29:58
當(dāng)你要轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),你可以這樣記賬:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)30,貸:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 30。這樣就完成了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出。
2023-07-17 18:56:58
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