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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟(jì)師,審計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-05-06 10:25

這個的話   是做280元的     多出來的部分    以后期間抵減的哦

小企鵝 追問

2020-05-06 10:27

好的,應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)科目(銷項、進(jìn)項、減免等)可以不每月結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目,年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)明細(xì)科目吧

許老師 解答

2020-05-06 10:31

這個的話,最好每月結(jié)轉(zhuǎn),能看的清楚哈。
當(dāng)然,自己知道的話,也是可以的哦

小企鵝 追問

2020-05-06 10:32

當(dāng)月如應(yīng)交增值稅大于0,做了借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅。當(dāng)月如應(yīng)交增值稅小于0,有留底的就申報留底,沒做相關(guān)分錄。年底做了一筆應(yīng)交增值稅明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn),把下面的明細(xì)全部結(jié)轉(zhuǎn)平余額為0。這樣可以吧?

許老師 解答

2020-05-06 10:34

嗯嗯,這樣處理,是可以的哦

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相關(guān)問題討論
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
您好,不一樣,因為財務(wù)軟件利潤表取數(shù)就不正確了。
2017-07-11 23:28:47
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
貸:管理費用的 。
2018-06-21 10:29:01
你好,同學(xué),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅費)280要轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-11-08 16:32:46
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