亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-06 12:37

你好  你增值稅都是負數了 。你附加稅是0報的

如果有來生 追問

2020-05-06 12:39

老師啊,銷售發(fā)票是2019年的,企業(yè)當時是繳納了稅的?,F在退回不是應該的么?

meizi老師 解答

2020-05-06 12:44

你好 意思是之前繳納了增值稅的話 那么你附加稅是的

如果有來生 追問

2020-05-06 12:48

是的,可是現在網上申報只能填寫0以上的,不能做退回,我得去稅務局一趟,謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-06 12:50

你好    如果你增值稅當期沒有開票 增值稅就是紅沖的這個金額的話 。增值稅負數申報會報不了的。   要去稅局大廳報的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 你增值稅都是負數了 。你附加稅是0報的
2020-05-06 12:37:14
在你開票系統里,紅字發(fā)票填開!具體的學習課堂開票教學
2018-09-27 09:35:44
你好,收到銷售方的銷項負數發(fā)票是沖銷進項,而不是做進項稅額轉出 在附表二按正數進項減去負數進項填寫進項稅額
2018-06-01 10:02:26
你好,開紅字發(fā)票的時候直接原分錄負數紅沖就可以了
2020-07-08 15:57:10
紅字發(fā)票直接做反沖分錄,申報時一般來說,填寫增值稅申報表時,直接把當月正常收入減去紅字收入就行,
2020-01-27 15:18:57
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...