
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出增值稅申報(bào)表怎么填,填哪行
答: 你好,附表 2和主表對(duì)應(yīng)下面有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,你對(duì)應(yīng)進(jìn)去填寫就可以
招待費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后,《增值稅納稅申報(bào)表》如何填報(bào)???
答: 你好,申報(bào)表里主表有個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出欄可以填的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,增值稅有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我們應(yīng)該怎樣填報(bào)申報(bào)表
答: 你好,你是什么原因轉(zhuǎn)出的
增值稅申報(bào)附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出可以填報(bào)負(fù)數(shù)嗎?謝謝
存在不得免抵稅額合計(jì)與增值稅納稅表差,增值稅5323.1填了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了,要改增值稅納稅表還是免抵申報(bào),要怎樣申報(bào)?

