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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-08 10:59

你好,總成本除12*3就是這3臺的暫估成本了

??Ella 追問

2020-05-08 11:02

求分錄

小云老師 解答

2020-05-08 11:03

借:主營業(yè)務(wù)成本-暫估1150/12*3   貸:庫存商品-暫估

??Ella 追問

2020-05-08 11:05

那對原材料,人工的領(lǐng)用不用嗎,

小云老師 解答

2020-05-08 11:13

你原料人工那些平時不就要做了嗎?你現(xiàn)在只是暫估成本啊

??Ella 追問

2020-05-08 13:22

那平時原材料己入庫,發(fā)票也已到,但來不及抵扣是做應(yīng)交稅費一待認(rèn)證進項稅額里是嗎?第二問,平時領(lǐng)用材料,還沒做成產(chǎn)成品,就反映在生產(chǎn)成品里,待全部做好后,把生產(chǎn)成品轉(zhuǎn)入庫存商品,再把上面暫估的沖掉,重新在做一張是這個程序嗎?

小云老師 解答

2020-05-08 13:40

1.是的
2.是這個程序

??Ella 追問

2020-05-08 13:41

暫估需不需要寫入庫單?

小云老師 解答

2020-05-08 13:50

暫估可以不用寫。

??Ella 追問

2020-05-08 14:37

生產(chǎn)成本是不能暫估結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的嗎?

小云老師 解答

2020-05-08 14:40

可以暫估結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品

??Ella 追問

2020-05-08 14:58

老師,暫估材料多于發(fā)票的金額,怎么處理好

小云老師 解答

2020-05-08 15:07

發(fā)票到了之后要紅沖暫估重新按發(fā)票入賬

??Ella 追問

2020-05-08 15:13

可已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,所以多的金額要怎么處理,如:暫估200,實際150,暫估的200已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這差額50,借原材料50貸主營業(yè)務(wù)成本50,這多的材料50,不就虛了

小云老師 解答

2020-05-08 15:14

紅沖暫估重新按發(fā)票入賬,紅沖就是沖銷掉你之前做的

??Ella 追問

2020-05-08 15:16

紅沖我知道,我問的是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,相當(dāng)于成本多結(jié)了嘛,

小云老師 解答

2020-05-08 15:19

你結(jié)轉(zhuǎn)的成本一樣是暫估的一樣要紅沖啊

??Ella 追問

2020-05-08 15:29

謝謝您的耐心解答

小云老師 解答

2020-05-08 15:30

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好,同學(xué)。 你暫估入賬處理,先按暫估金額入庫和出庫,后面收票有差額再調(diào)整就可以了的
2020-07-12 20:03:53
你好,總成本除12*3就是這3臺的暫估成本了
2020-05-08 10:59:10
你好!這個你們發(fā)出去加工,做下面的分錄 (1)發(fā)出加工材料時:   借:委托加工物資     貸:原材料   委托加工物資屬于資產(chǎn)類科目,是指企業(yè)委托外單位加工成新的材料或包裝物、低值易耗品等物資。  ?。ǎ玻┲Ц都庸べM時:   借:委托加工物資     應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)     貸:銀行存款   (3)加工完畢收回時:   借:庫存商品     貸:委托加工物資
2024-06-21 19:38:51
您好,您公司如果是一般納稅人的話,按不含稅金額計算。如果小規(guī)模納稅人的話,按含稅金額計算。
2020-06-22 16:35:34
同學(xué)你好 這個可以的哦
2021-05-31 18:47:46
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