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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-05-27 13:34

老師:建筑公司,老板的朋友用我們公司的資質做了一個項目,合同價30萬元,他自己在工程所在地地稅局開的“營業(yè)稅”發(fā)票(發(fā)票日期是2016年4月29日),開發(fā)票時,營業(yè)稅及附加都征收了的,可是5月份才把票給我拿來,我之前也不知道這事,四月份的帳早做好并扎帳了,地稅局也申報好了,我現(xiàn)在應該怎么處理?,關鍵是五月份全面“營改增”了,我如果做進五月份,那么營業(yè)稅還能在做嗎?不知道怎么處理?請老師指點迷津,謝謝老師!

宋生老師 解答

2016-05-27 13:26

您好!是別人來給您的還是您開給別人的?

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相關問題討論
您好!是別人來給您的還是您開給別人的?
2016-05-27 13:26:37
你好!具體的看你們單位要求,一般可以借:營業(yè)稅金及附加—營業(yè)稅—某某工程這樣來核算
2015-06-02 15:15:02
啥情況,退回是稅局之前多收之后退回么,你問是分錄咋做還是啥?
2019-07-16 13:02:05
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 借:營業(yè)稅金附加 貸:應交稅費-應交營業(yè)稅 應交城市維護建設稅 應交教育費附加
2014-09-26 21:20:49
借:銀行存款30000貸:主營業(yè)務收入30000,借主營業(yè)務稅金及附加900*1.12貨應交稅費---營業(yè)稅900,城建稅900*7%教育費附加900*3%,地方教育費附加900*2%
2014-09-24 11:23:34
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