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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-09 14:40

你好 你都虧損了就不應(yīng)該繳納的企業(yè)所得稅 。 不會(huì)計(jì)提和繳納的

A會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)答疑老師-夏老師 追問

2020-05-09 14:50

預(yù)繳的

A會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)答疑老師-夏老師 追問

2020-05-09 14:51

已經(jīng)交了,現(xiàn)在是不處理嗎,直接掛在應(yīng)交企業(yè)所得稅上可以嗎

meizi老師 解答

2020-05-09 14:55

你好 已經(jīng)繳納了 就做 借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 。    繳納:借  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款。  填寫到利潤表的所得稅費(fèi)用里面去

A會(huì)計(jì)學(xué)堂輔導(dǎo)答疑老師-夏老師 追問

2020-05-09 15:05

好的知道了

meizi老師 解答

2020-05-09 15:11

好的希望能幫到你

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相關(guān)問題討論
你好!嚴(yán)格來說是匯算清繳算出來的虧損額
2019-05-23 16:07:32
您好,《企業(yè)所得稅法》中所指的虧損,是經(jīng)過調(diào)整后,經(jīng)稅務(wù)局認(rèn)定的虧損,利潤表中的虧損,是沒有調(diào)整前的虧損。
2019-05-03 11:26:06
你好,這個(gè)不需要調(diào)整的 是彌補(bǔ)了往年的虧損
2020-01-13 11:51:39
你好,不會(huì)等于凈利潤的,因?yàn)锳106000是調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額,不是一個(gè)口徑的
2018-04-24 10:32:14
你好,不是的,是填寫調(diào)整之后的應(yīng)納稅所得額
2018-05-10 17:14:35
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