APP下載
瑩
于2020-05-09 17:04 發(fā)布 ??737次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-09 17:20
需要的,要抵扣2.直接紅沖你計提繳納的社保費分錄
瑩 追問
2020-05-09 21:05
社保是當月計提當月發(fā)放的,所以我沒計提
樸老師 解答
2020-05-09 21:46
那就只紅沖繳納的就行了
2020-05-09 22:14
求會計分錄老師
2020-05-09 22:15
還有.直接紅沖你計提繳納的社保費分錄
2020-05-09 23:02
借應(yīng)付職工薪酬社保費貸銀行紅沖做借應(yīng)付職工薪酬社保費負數(shù)貸銀行負數(shù)
2020-05-10 02:38
老師我就不懂了,現(xiàn)在是銀行收到的錢,不是要借銀行存款?
2020-05-10 09:04
原分錄負數(shù)紅沖一樣的
2020-05-10 09:41
可以再解釋下?銀行存款是增加
2020-05-10 09:59
貸方負數(shù)也是借方的意思
2020-05-10 10:36
那當時計提時借管理費用貸應(yīng)付職工薪酬的話,管理費用還是照樣記入?
2020-05-10 11:38
嗯,你看我給你寫的那個分錄,是負數(shù)的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 462645 個
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
瑩 追問
2020-05-09 21:05
樸老師 解答
2020-05-09 21:46
瑩 追問
2020-05-09 22:14
瑩 追問
2020-05-09 22:15
樸老師 解答
2020-05-09 23:02
瑩 追問
2020-05-10 02:38
樸老師 解答
2020-05-10 09:04
瑩 追問
2020-05-10 09:41
樸老師 解答
2020-05-10 09:59
瑩 追問
2020-05-10 10:36
樸老師 解答
2020-05-10 11:38