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送心意

李李老師

職稱中級會計師

2020-05-09 21:18

您好,建議直接按實際繳納金額做賬
借:應付職工薪酬
貸:其他應付款-社保
銀行存款
應交稅費-個稅

借:成本/費用  
其他應付款-社保
貸:銀行存款
第二個分錄借方合計額為500

婷20190423 追問

2020-05-09 21:33

如果已經按1000元計提入賬,又將減免的500元計入營業(yè)外收入的,記賬憑證要調整更正過來嗎?計入營業(yè)外收入對所得稅有影響嗎?

李李老師 解答

2020-05-09 23:22

建議沖銷多計提的

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相關問題討論
人員的工資你是怎么賬務處理的
2021-11-15 14:48:42
借 反還借銀行存款貸營業(yè)外收入 少交 借應付職工薪酬貸 營業(yè)外收入
2020-04-09 14:22:07
怎么會是營業(yè)外收入???該收回沒有收回,應該是營業(yè)外支出吧!
2018-06-07 17:09:58
如果已經按1000元計提入賬,又將減免的500元計入營業(yè)外收入的,記賬憑證要調整更正過來嗎?計入營業(yè)外收入對所得稅有影響嗎?
2020-05-09 21:33:30
正常計提 ,減免的轉到營業(yè)外收入
2020-03-25 15:55:46
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