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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-05-11 09:36

是的,這個屬于老板直接墊付的工資分錄

清幽 追問

2020-05-11 09:52

謝謝,再就是平時收到的預收賬款,付的預付賬款,我都直接計入了應收賬款和應付賬款,沒有計入預收預付,導致到了年底發(fā)現(xiàn)全部是負數的,那我年底要不要把負數的調一下

江老師 解答

2020-05-11 09:53

年底時可以調一下,也可以不用調,直接這樣編制財務報表。按理論上講需要科目重分類填寫

清幽 追問

2020-05-11 10:24

年底時可以調一下,也可以不用調。   老師的意思是到了年底那個應收、應付賬款出現(xiàn)負數的也可以不調,就直接已負數的形式也可以申報,是嗎

江老師 解答

2020-05-11 10:27

是的,也是可以這樣進行申報的

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相關問題討論
上個月本來應當支付其他應付款我給沖銷了,這個是什么意思?
2023-10-31 06:34:16
您好,這個貸方應該計入其他應付款。
2020-12-03 23:39:13
你好,這個專利注冊費之前在付款時已通過其他應付款核算,所以現(xiàn)在是貸其他應付款;如果是取得的當時付款 分錄 借,無形資產 貸,銀行存款
2020-05-31 14:25:12
你好,同學。 就是風險金內部調配。就是把風險金從A調b
2020-05-05 09:19:06
你好 借;其他應付款 貸;銀行存款等科目
2019-02-22 10:12:44
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