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清幽
于2020-05-11 09:35 發(fā)布 ??776次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-05-11 09:36
是的,這個屬于老板直接墊付的工資分錄
清幽 追問
2020-05-11 09:52
謝謝,再就是平時收到的預收賬款,付的預付賬款,我都直接計入了應收賬款和應付賬款,沒有計入預收預付,導致到了年底發(fā)現(xiàn)全部是負數的,那我年底要不要把負數的調一下
江老師 解答
2020-05-11 09:53
年底時可以調一下,也可以不用調,直接這樣編制財務報表。按理論上講需要科目重分類填寫
2020-05-11 10:24
年底時可以調一下,也可以不用調。 老師的意思是到了年底那個應收、應付賬款出現(xiàn)負數的也可以不調,就直接已負數的形式也可以申報,是嗎
2020-05-11 10:27
是的,也是可以這樣進行申報的
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
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上個月本來應當支付其他應付款我給沖銷了,在本月調整分錄怎么做
答: 上個月本來應當支付其他應付款我給沖銷了,這個是什么意思?
老師你好,收財政轉付個人養(yǎng)老分錄這樣,寫對嗎? 借資金結存 貸財政撥款預算收入 還是其他應付款呢
答: 您好,這個貸方應該計入其他應付款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
貸:其他應付款/風險金(部門:a)-1000 貸:其他應付款/風險金(部門:b)1000請問老師這次分錄是什么意思?
答: 你好,同學。 就是風險金內部調配。就是把風險金從A調b
我公司欠A公司30萬 貸其他應付款A公司30萬 之后A公司向我公司借了100萬 那分錄怎么寫啊
討論
沖借款的分錄怎么做其他應付款
未開票收入法人私戶收了錢已經轉入公戶,分錄借其他應付款,貸收入,銷項,可以嗎
借銀行 貸其他應付款!以后還有分紅怎么路分錄
老師好, 之前其他應付款 —法人名下掛了5000元,現(xiàn)在公司貸款300000元,法人借走290000元,分錄怎么做呢?
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
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清幽 追問
2020-05-11 09:52
江老師 解答
2020-05-11 09:53
清幽 追問
2020-05-11 10:24
江老師 解答
2020-05-11 10:27