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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-11 11:23

你好   你們一般納稅人一般月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的 。 年末也就是12月也得結(jié)轉(zhuǎn)的 把進項稅和銷項稅都要結(jié)轉(zhuǎn)的

簡單幸福 追問

2020-05-11 11:24

把它結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎?老師

meizi老師 解答

2020-05-11 11:29

你好  不是 。 這個是增值稅怎么會結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 。損益科目才是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 。    結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅


結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅
1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅
繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

上傳圖片 ?
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你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 需要交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應交稅費,未交增值稅。 做這個的
2021-02-21 14:29:04
您好,上邊那個賬務處理,是企業(yè)準則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
你看一下圖片吧,同學
2019-08-05 11:30:40
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