
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤時,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
答: 你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:本年利潤 23516.72 貸:管理費用 23516.72 ,為什么結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤的時候,分錄為 借:本年利潤 -23516.72 貸:利潤分配-未分配利潤 -23516.72; 為什么不寫成 借:利潤分配-未分配利潤 23516.72 貸:本年利潤 23516.72??
答: 你好,因為利潤分配――未分配利潤默認貸方余額的
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
每月費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤還是未分配利潤? 如果是本年利潤,為何年底要把本年利潤轉(zhuǎn)到未分配利潤去?
答: 一般月份把損益類科目轉(zhuǎn)到本年利潤 年末把本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤

