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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-12 10:28

你好,可以的,企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰,哪個低用哪個,過不去提示什么

追問

2020-05-12 10:35

通過了,老師我們2018年有一張發(fā)票虛開3萬多,2018年的利潤是虧損29197.13,稅務(wù)局把2018年度的虧損彌補了,合算的2018年應(yīng)納所得額是5千多,這個月我們已經(jīng)接受了處罰,繳納了罰款和滯納金,我現(xiàn)要報2019年的匯算清繳,可以以前年度的虧損顯示的是29197.13,正常是不可以彌補的了,但是系統(tǒng)自動出來了,怎么辦?怎么修改

樸老師 解答

2020-05-12 10:44

你直接手動修改就行了

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相關(guān)問題討論
您好,根據(jù)您的金額,結(jié)果是正確的
2021-03-07 14:30:23
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 收入的5‰=61132100.96*0.005=305660.50 發(fā)生額的60%=505157.37*0.6=303094.42 根據(jù) 你提供的收入,業(yè)務(wù)招待費支出數(shù)據(jù),按稅收金額應(yīng)當是303094.42 才是的 你能提供一下這里的87510是根據(jù)什么計算而來的嗎?
2020-05-13 18:13:36
若 去年12月份本年累計的營業(yè)收入*0.005>實際支出的業(yè)務(wù)招待費*60% 那調(diào)增金額就是你列示的公式
2022-05-09 11:36:14
您好 收入扣除限額5355413*5/1000=26777.065 實際發(fā)生扣除限額21534*0.6=12920.4 匯算清繳時招待費稅收金額填12920.4
2022-05-09 15:58:17
你好 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出,按照發(fā)生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業(yè))收入的5‰ 發(fā)生額的60%=1651*60%=990.6 收入的5‰=327722*5‰=1638.61 業(yè)務(wù)招待費的賬載金額=1651,稅收金額=990.6,納稅調(diào)增=1651—990.6
2022-05-22 13:52:11
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