老師,,員工報(bào)銷差旅住宿 發(fā)票按什么類目交印花稅 問
那個(gè)不需要交印花稅的哈 答
老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里 問
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。 答
中途建賬,用中途的數(shù)據(jù)做為期初數(shù),但資產(chǎn)遠(yuǎn)大于負(fù) 問
差額計(jì)入未分配利潤 答
老師,我們6月份出售廠房預(yù)交了1645238.1元的增值 問
附表四本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額還有主表28行 只填寫增值稅增值稅抵扣的附加稅跟著抵扣 答
老師,請(qǐng)問下 公司購買手機(jī) 是用于公司業(yè)務(wù)的 專 問
手機(jī)專票可以抵扣 答

A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第14行第1列(職工薪酬_賬載金額)【等于】《A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》第13行第1列(合計(jì)_賬載金額)《A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第14行第2列(職工薪酬_稅收金額)【等于】《A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表》第13行第4列(合計(jì)_稅收金額)
答: 你好,你的問題是什么?
匯算清繳職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,納稅調(diào)整數(shù)合計(jì)50萬,在納稅調(diào)整明細(xì)表要填調(diào)增金額什么意思
答: 您好!就是這些要增加收入交稅。 現(xiàn)在匯算清繳還沒開始啊。你就做了?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表里稅收金額怎么填寫?
答: 你好,按賬面金額填 寫。


陳曉 追問
2020-05-12 11:49
meizi老師 解答
2020-05-12 11:55