老師,我們一個分公司沒有賬套。在填寫財務報表(年度)的時候,我需要編一些數(shù)。我是這樣編的資產(chǎn)負債表年初數(shù)都是0,在預付賬款期末數(shù)那里填寫了1000元,其他應付款的期末數(shù)填寫了3000元,未分配利潤期末數(shù)填寫了負數(shù)2000元(這筆是管理費).請問老師,利潤表和現(xiàn)金流量表我該怎樣填寫。我是小白,請告訴我最詳細的。
賈可心
于2020-05-12 20:51 發(fā)布 ??864次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2020-05-12 21:07
您好,應該來說報表的數(shù)據(jù)不是我們編的
您如果是新辦企業(yè)的話,那就是您的利潤表的收入減成本費用以后的利潤是-20000
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您好,利潤表就是管理費用2000、營業(yè)利潤-2000 所得稅-500 凈利潤-1500;現(xiàn)金流量表購買原材料支付的現(xiàn)金1000,支付其他與與經(jīng)營有關(guān)的現(xiàn)金2000
2020-05-12 15:34:54

你好,資產(chǎn)負債表未分配利潤數(shù)據(jù)與利潤表之間是沒有什么必然勾稽關(guān)系的??
2021-04-19 16:15:42

您好,應該來說報表的數(shù)據(jù)不是我們編的
您如果是新辦企業(yè)的話,那就是您的利潤表的收入減成本費用以后的利潤是-20000
2020-05-12 21:07:37

你好,是什么情況下需要把其他應付款調(diào)整到未分配利潤核算
2018-07-09 15:39:03

你首先要找出原因才好對應調(diào)整處理。
2019-09-25 18:07:13
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