老板買茶葉自己喝計(jì)入什么科目,專票可以抵扣嗎? 問
同學(xué),你好 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 不可以抵扣 答
老師,財(cái)務(wù)核算體系包括什么?怎么搭建財(cái)務(wù)核算體系 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
支付殘保金怎么做賬 問
計(jì)提: 借:管理費(fèi)用--殘保金, 貸:其他應(yīng)付款-殘保金, 上交時(shí): 借:其他應(yīng)付款--殘保金; 貸:銀行存款 答
老師,我想問一下子公司的是獨(dú)立法人,獨(dú)立核算的嗎? 問
是的,就是那樣子的哈 答
想系統(tǒng)的學(xué)下,看那些視頻,有沒有什么順序? 問
您好,你是要學(xué)什么了? 答

報(bào)銷差旅費(fèi)分錄是 借 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸 銀行存款 ,對(duì)嗎
答: 你好,銀行轉(zhuǎn)賬支付報(bào)銷差旅費(fèi)是這樣處理
銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)2305元,,以銀行存款支付。借:()一差旅費(fèi)2305貨:銀行存款2305
答: 借:差旅費(fèi)2305元: 根據(jù)銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)2305元,以銀行存款支付,記錄在借方為差旅費(fèi)2305元。 貸:銀行存款2305元: 根據(jù)銷售部報(bào)銷差旅費(fèi)2305元,以銀行存款支付,記錄在貸方為銀行存款2305元。 本次報(bào)銷的記賬科目為:借:差旅費(fèi)2305元;貸:銀行存款2305元。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問老師差旅費(fèi)由出差人員先行墊付回來后報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款嗎
答: 差旅費(fèi)由出差人員先行墊付回來后報(bào)銷,會(huì)計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款


` 有點(diǎn)兒飄 ?? 追問
2020-05-13 13:12
許老師 解答
2020-05-13 13:15