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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-05-13 15:37

回來做相反的分錄就可以。

盡頭 追問

2020-05-13 15:42

我的應付款那就沒減少呀,賬上需要減少10萬的應付款呢

郭老師 解答

2020-05-13 15:45

借預付賬款貸銀行存款借其他應收款-私戶貸預付賬款。

盡頭 追問

2020-05-13 16:06

這家供應商是應付款,你的這個分錄有點沒懂,1407科目是我過渡一下的

郭老師 解答

2020-05-13 16:11

你好,你這個具體的是什么業(yè)務?

盡頭 追問

2020-05-13 16:36

我剛接手這家公司,就是有一家供應商高開了發(fā)票,其中一部分再給我們,我們支付手續(xù)費等等

郭老師 解答

2020-05-13 16:39

你好,你支付出去10萬,對方給你多少?

郭老師 解答

2020-05-13 16:40

那照的你20幾來做就可以,比如你支付出去10萬,對方給你6萬,你做4萬的管理費用,借管理費用貸銀行存款4

盡頭 追問

2020-05-13 16:48

實際上這里有些復雜,是要給對方發(fā)票等等,但是呢?又不經過我手,如果不用其他科目過渡,銀行余額和應付款余額就不對

郭老師 解答

2020-05-13 16:51

私人賬戶,你在那帳是用什么表示的現(xiàn)金還是其他應收款,還是其他應付款。

盡頭 追問

2020-05-13 16:57

銀行賬戶

郭老師 解答

2020-05-13 16:59

私人賬戶和公戶你都做了銀行存款嗎?
你現(xiàn)在借預付貸銀行存款10萬。
借銀行存款(私人賬戶收回來的)管理費用貸預付賬款10

盡頭 追問

2020-05-13 17:46

是的,都做了銀行帳,目前的管理費用不知道是啥,有可能他們其他人自己搞的發(fā)票給供應商了?所以付出去的錢和回來的錢一樣,然后那邊收取管理費雜費我們對公支付,就是應付對方的錢沖不了賬,就要再記一個分錄

郭老師 解答

2020-05-13 17:47

看一下我的那個分錄是不是平了。

郭老師 解答

2020-05-13 17:48

還有哪里不對?

盡頭 追問

2020-05-13 18:07

是我公司自己的問題和老師說的不一樣,老師的思路是對的,但是我這邊用不了,謝謝

郭老師 解答

2020-05-13 18:12

那照你按實際業(yè)務來就可以,你不需要考慮發(fā)票的事
直接你也可以價稅合計做的。

郭老師 解答

2020-05-13 18:12

你們的問題應該是做了外帳,你還想和發(fā)票對起來。

盡頭 追問

2020-05-13 18:19

以前沒有內賬,我來之后重新建賬開始做的,所以會有金額不好操作

郭老師 解答

2020-05-13 18:20

一開始你做賬的時候,可以重新盤點現(xiàn)有的余額,做期初。
比如像上一個問題,發(fā)票給你開了10萬。
收你們20
借庫存商品,進項貸銀行存款10
還錢給你,借銀行存款80貸庫存商品80

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回來做相反的分錄就可以。
2020-05-13 15:37:56
同學你好,減少時,根據(jù)現(xiàn)價格與原價格的差額,借:庫存商品等科目,負數(shù),貸:應付賬款,負數(shù)。增加時,也是根據(jù)現(xiàn)價格與原價格的差額,借:庫存商品等科目,貸:應付賬款。
2021-06-05 13:27:08
紅沖上月的,再做個正確的就行了。
2015-11-26 15:13:13
如果是預付貨款 借預付賬款 貸銀行存款 如果是購入直接付款 借庫存商品 進項稅額 貸銀行存款
2020-06-25 08:06:26
如果是因為信用期內付款 借財務費負數(shù) 貸應付賬款負數(shù)
2015-12-10 10:29:07
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