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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-05-13 16:25

你好  先開紅字發(fā)票 做 原來相反的分錄   借應收賬款等銀行

不二的西瓜。 追問

2020-05-13 16:48

發(fā)票是這樣的,我退款9792元,這個如何分錄

玲老師 解答

2020-05-13 16:50

把你開這個發(fā)票時,原來做的分錄發(fā)來看一下,

不二的西瓜。 追問

2020-05-13 16:54

借銀行12225,貸主營10818.58-銷項稅額1406.42

玲老師 解答

2020-05-13 17:03

那為什么只退一部分錢  ?

不二的西瓜。 追問

2020-05-13 17:05

有部分質量不行,要退9792元

玲老師 解答

2020-05-13 17:07

借主營業(yè)務收入應交稅費貸銀行存款

玲老師 解答

2020-05-13 17:09

那不對呀 那應該是開 9792元發(fā)票才對呢 你咋全額開紅字發(fā)票了

不二的西瓜。 追問

2020-05-13 17:10

不是我開的,是購買方給我開的紅字信息表,退款用

玲老師 解答

2020-05-13 17:11

那也是應開 退款金額的信息表 分錄 就是我發(fā)你的分錄

不二的西瓜。 追問

2020-05-13 17:11

是不是讓他從新開一個價稅合計9792元的,紅字信息表?

玲老師 解答

2020-05-13 17:14

對的  讓他從新開一個價稅合計9792元的,紅字信息表 然后你給開這個金額的紅字發(fā)票 ,分錄 就是我上面發(fā)你的分錄

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相關問題討論
您不用重開紅字信息表的,只要收到對方開具的銷項負數(shù)發(fā)票做賬就行了。
2018-03-06 16:29:55
你好,對的是的。之前已經做了進項轉出,收到了發(fā)票,放到進項轉出賬務處理后面
2024-04-12 13:29:55
對,這個是專用發(fā)票嗎?
2023-01-10 15:41:02
你好,借預付賬款貸庫存商品應交稅費應交增值稅進項轉出。
2022-06-13 15:08:26
你好;? ? ?你 要給客戶聯(lián)次的必須要蓋章的; 自己的? 聯(lián)次 記賬聯(lián)也建議是蓋章的? ? ;紅字信息表? 可以不用?
2022-04-22 15:03:00
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