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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-13 19:09

借在建工程, 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),折舊做借管理費(fèi)用 折舊費(fèi)用 ,匯算清繳納稅調(diào)增

張文華 追問

2020-05-13 19:10

入庫分錄怎么做,出庫分錄怎么做,沒有發(fā)票,不知道稅金

maize老師 解答

2020-05-13 19:18

沒有發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè),借工程物資,貸其他應(yīng)付款,出庫分錄借在建工程,貸工程物資 完工做借固定資產(chǎn) 貸在建工程

張文華 追問

2020-05-13 19:23

我是銀行存款已經(jīng)付款了

maize老師 解答

2020-05-13 19:33

借工程物資,貸銀行存款

張文華 追問

2020-05-13 20:19

發(fā)票到后,工程物資需要沖賬嗎?因?yàn)榍耙还P是沒有發(fā)票的,是含稅金的工程物資

maize老師 解答

2020-05-13 20:23

借工程工資,負(fù)數(shù) 借銀行,借工資物資 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行,

張文華 追問

2020-05-13 20:25

那就是需要沖賬,在做一筆正確的對吧

maize老師 解答

2020-05-13 21:16

是的,是的,是的,是的

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借在建工程, 轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),折舊做借管理費(fèi)用 折舊費(fèi)用 ,匯算清繳納稅調(diào)增
2020-05-13 19:09:17
這個(gè)就把它理解為原材料,核算一樣的
2018-12-07 12:14:33
您好,借:固定資產(chǎn)或者在建工程,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(60%稅款),應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。
2018-04-13 15:00:24
借:在建工程貸:工程物資
2018-03-10 10:25:36
制度》在第28條及“工程物資”科目中規(guī)定,盤盈、盤虧、報(bào)廢、毀損的工程物資,減去保險(xiǎn)公司、過失人賠償部分后的差額,工程項(xiàng)目尚未完工的,計(jì)入或沖減所建工程項(xiàng)目的成本;工程已經(jīng)完工的,計(jì)入當(dāng)期營業(yè)外收支。并在“在建工程”科目中規(guī)定其賬務(wù)處理為:工程物資在建設(shè)期間發(fā)生的盤虧、報(bào)廢及毀損,其處置損失,報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后,借記“在建工程”科目,貸記“工程物資”科目;盤盈的工程物資或處置收益,作相反的會(huì)計(jì)分錄。事實(shí)上,該處理不利于盤盈、盤虧、報(bào)廢及毀損的工程物資在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)前后的核算與管理。為此,可通過“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目(
2014-09-12 10:07:55
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