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5~煩
于2020-05-14 11:02 發(fā)布 ??2865次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-14 11:04
你好,應納稅所得額是負數(shù)就是按負數(shù)金額填寫的
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小微企業(yè)季度計算企業(yè)所得稅=利潤總額*10%?匯算清繳時應納稅所得額>30萬,補繳免稅額=應納稅所得額*15%?
答: 你好,是的
1.匯算清繳應補(退)企業(yè)所得稅稅額=全年應納企業(yè)所得稅額-月(季)已預繳企業(yè)所得稅稅額。( )A.錯誤B.正確
答: 你好,這個描述是正確的?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅匯算清繳繳納上年的企業(yè)所得稅也是應交稅費-應交企業(yè)所得稅嗎
答: 是的,也是通過這個科目的。
企業(yè)所得稅匯算清繳應納稅所得額是2660187.1元,申報表怎么填
討論
企業(yè)所得稅年度匯算清繳中,應納稅所得額必調項是哪幾種?
企業(yè)虧損1萬,企業(yè)所得稅匯算清繳。調整1000元應納稅所得額。需要需要補交企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人應該怎樣計算企業(yè)所得稅納稅所得額,年度怎樣匯算清繳
工商年檢里的納稅總額是企業(yè)所得稅匯算清繳后的納稅總額?還是不包括企業(yè)所得稅匯算清繳的納稅總額?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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