2018年12月的研發(fā)工資少計提了一人,現(xiàn)在換賬套重做賬時更正,需要修改什么報表?季報,年報和匯算清繳?
海洋
于2020-05-15 08:40 發(fā)布 ??1467次瀏覽
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江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2020-05-15 08:53
這都過去2年多了,不存在說更正稅務(wù)申報,因為2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳都已經(jīng)做了。直接沖銷更正處理就行了
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這都過去2年多了,不存在說更正稅務(wù)申報,因為2018年的企業(yè)所得稅匯算清繳都已經(jīng)做了。直接沖銷更正處理就行了
2020-05-15 08:53:02

發(fā)放分錄是如何做的?
2019-05-17 13:57:37

你好,幾時發(fā)的次年5.31號之前發(fā)都可以稅前扣除,填寫稅收金額,賬載金額是賬上計提,應(yīng)付職工薪酬 貸方累計數(shù),實際發(fā)生額是借方應(yīng)付職工薪酬累計發(fā)生額,稅收金額,填寫是賬載金額-次年5.31號都沒有發(fā)出部分
國家稅務(wù)總局公告2015年第34號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問題的公告
二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題
企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金,準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2021-04-25 09:34:59

您好,進(jìn)行納稅調(diào)增處理,在A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里進(jìn)行調(diào)整,賬載填計提數(shù),稅收金額填實際發(fā)放數(shù)。
2020-05-15 16:47:58

計提稅款時借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時調(diào)整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整。
補(bǔ)交稅款時
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
2019-05-18 09:41:18
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海洋 追問
2020-05-15 13:31
江老師 解答
2020-05-15 13:41