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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-05-16 16:44

沖減暫估的,然后按發(fā)票入賬

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你好, 如果是去年購進商品的發(fā)票 借:庫存商品-某某商品,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款等科目. 如果這個商品已經(jīng)對外銷售了,需要補做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄, 借:以前年度損益調(diào)整-主營業(yè)務(wù)成本, 貸:庫存商品-某某商品.
2020-10-12 18:06:37
沖減暫估的,然后按發(fā)票入賬
2020-05-16 16:44:28
沖銷去年暫估的分錄,然后重新進行賬務(wù)處理即可 涉及到損益的通過以前年度損益調(diào)整處理
2020-05-16 16:32:17
你好,把之前暫估的沖銷,把多結(jié)轉(zhuǎn)的成本沖銷就是了
2019-08-01 16:31:35
借:庫存商品貸:應(yīng)付賬款--暫估,沖的時候分錄一樣,只不過是紅字
2018-10-16 09:59:05
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