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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-05-31 11:52

老師 : 如果查賬,應(yīng)該怎么辦呢?這樣差額太大,是否會(huì)說我們瞞報(bào)收入,要做無票銷售呢?

鄒老師 解答

2016-05-31 11:43

你好,內(nèi)帳與外帳的庫存基本上不太可能做到一致的

鄒老師 解答

2016-05-31 12:39

如果查賬,就需要靈活回答
如果你申報(bào)無票收入,這樣增值稅就會(huì)交的比較多,老板不一定會(huì)同意
其實(shí)不用擔(dān)心,如果查,其實(shí)絕大部分企業(yè)都有這個(gè)問題

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你好,內(nèi)帳與外帳的庫存基本上不太可能做到一致的
2016-05-31 11:43:26
你好,是什么原因?qū)е碌膸っ鎺齑婧蛯?shí)際庫存不一致呢?
2021-03-24 20:58:38
您好,一般情況下,要先制訂庫存管理制度,使用財(cái)務(wù)軟件,按制度規(guī)定的步驟處理業(yè)務(wù),財(cái)務(wù)人員根據(jù)制度,拿到出入單,檢查單據(jù)是否符合制度要求,再核對(duì)庫存數(shù)據(jù),根據(jù)出入庫單,編制會(huì)計(jì)憑證,之后再登記賬簿,月末核對(duì)賬務(wù),結(jié)賬處理就行了。
2020-06-03 23:47:44
你的意思是賬面庫存和實(shí)際庫存都不一樣是嗎
2019-01-14 14:14:28
你好,同學(xué)。 你道道地要查明這實(shí)際數(shù)差異 的原因,然后再做處理。
2020-03-24 12:37:50
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