非金融機構的借款是否要交印花稅? 問
非金融機構的借款,不要交印花稅 答
老師 這題答案我算出來怎么是520.68元呢? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
你好,我已經(jīng)操作反結賬了,想在上個月新增一個憑證 問
反結賬,還需要反記賬, 答
新辦企業(yè),營業(yè)執(zhí)照的日期是6月份,7月份做的稅種核 問
你好這個你看稅務局給你核定的是從什么時候開始一般是不用的。 答
請問老師,小規(guī)模納稅人適用1%征收率,申報減免稅額 問
季度收入超過30萬元了? 答

你好,我想咨詢一下,我現(xiàn)在要把貨款和運費區(qū)分開,我們發(fā)貨給客戶的運費計入那里?(運費實際是客戶自己付的,是客戶提前把貨款 運費打給我們)。下面的分錄是不是寫錯了,應該把其他應付改為其他應收?銷售產(chǎn)品時候 借:應收賬款100 其他應付款20 貸:主營業(yè)務收入100 現(xiàn)金/銀行20 借:現(xiàn)金/銀行120 貸:應收賬款100 其他應付款20
答: 您好,你的上面的做法是對的,因為是客戶提前打款給你了,所以掛其他應付款。如果你公司先墊付,后收回運費款那種就需要掛其他應收款。 另外,要注意如果運費發(fā)票是開給你公司的,可以計入銷售費用-運費,后期收到運費款項即可沖減銷售費用-運費。如果運費發(fā)票上開的是客戶的公司名稱,那就只能掛應收賬款或者其他應付款或其他應收款,就如同你上面做的分錄。
老師,我們是建筑行業(yè),簡易計稅開勞務費3%,借:應收賬款,貸:應交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務收入 預交時員工墊付,借應交稅費—簡易計稅 貸:其他應付款_張三,這樣做分錄正確嗎
答: 同學,收入的確認方式應當按進度進行確認,開票時,借:應收賬款,貸:應交稅費—簡易計稅 工程結算,員工墊付可以這么操作
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,請問下我們是商城平臺,也就是收管理費的代收代付款。收款通過財付通收微信款帳務處理這樣借:銀行存款 貸:其他應付款付款時借:其他應付款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 銀行存款那請問這個其他應付款該怎么掛明細帳呢?收和付不是同一單位 謝謝
答: 你好 你收到款做借銀行存款貸其他應付款 然后付款 借其他應付款貸銀行存款 中間產(chǎn)生的管理費 你做 借銀行存款或者應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費


諾卓 追問
2020-05-18 21:20
郭老師 解答
2020-05-18 21:20
諾卓 追問
2020-05-18 21:22
郭老師 解答
2020-05-18 21:27