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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-05-19 14:18

您好,目前這個加計抵減沒有明確的會計分錄,建議您計入
  加計抵減:
  借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 
   貸:其他收益

Larvern 追問

2020-05-19 14:19

其他收益是營業(yè)外收入嗎

龍楓老師 解答

2020-05-19 14:20

對的,也是可以的啊

Larvern 追問

2020-05-19 14:20

就這一步就可以嗎

Larvern 追問

2020-05-19 14:22

也可以不做記賬平帳嗎

Larvern 追問

2020-05-19 14:25

謝謝

龍楓老師 解答

2020-05-19 14:40

這樣就是可以的啊,這不是入收益啦嗎

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相關問題討論
你好,有應交稅費——應交增值稅(待認證進項稅額),這個是對外的
2018-08-11 10:35:05
你收到進項票的時候 都是借:應交稅金—應交增值稅(進項稅) 給你舉一個實際的例子 購買商品的時候收到進項票 借:庫存商品 借:應交稅金—應交增值稅(進項稅) 貸:銀行存款
2017-12-14 12:07:07
您好,目前這個加計抵減沒有明確的會計分錄,建議您計入   加計抵減:   借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)    貸:其他收益
2020-05-19 14:18:45
你好,紅字就是負數的意思
2022-02-19 14:16:46
你好 ;? ? ?進項稅做 貸方轉出哦。? 不是做紅字? ?
2022-02-17 15:32:06
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