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柯玲
于2020-05-19 15:10 發(fā)布 ??1217次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-05-19 15:13
你好,那說明你調(diào)整增加的應納稅所得額還不夠,所以導致有退稅
柯玲 追問
2020-05-19 15:16
老師你好,之前有虧損,我試過調(diào)增到0需要調(diào)增到6萬多,調(diào)增這多會不會有問題?
2020-05-19 15:17
2020-05-19 15:23
老師你在嗎
鄒老師 解答
你好,如果有退稅想調(diào)整到不退稅,那就只能是根據(jù)相應數(shù)據(jù)做納稅調(diào)增處理的說百分百沒有問題,這個是不可能的一下調(diào)增6萬多,可能會被稅局問起需要說明原因的
2020-05-19 15:26
我要怎么做才能不調(diào)增往年虧損,只調(diào)增現(xiàn)在需退稅金額?
2020-05-19 15:29
你好,你這個不是調(diào)增往年虧損,而是調(diào)增了應納稅所得額,而之前年度有虧損,就需要把這個虧損先彌補,然后再計算繳納企業(yè)所得稅的
2020-05-19 15:33
不是很理解,第一次申報,老師能不能再簡單點講
2020-05-19 15:34
你好,不理解的地方具體是哪里呢?我好根據(jù)你的疑問給出針對性的回復
2020-05-19 15:36
調(diào)增了報表顯示利潤和調(diào)增部分是彌補往年虧損,退稅還是負數(shù)。我應該更改那個表?
2020-05-19 15:37
你好,你需要在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),這個數(shù)據(jù)=應補退稅額/所得稅稅率
2020-05-19 16:10
2020-05-19 16:12
老師說的是這個數(shù)據(jù)嗎?一直都有填寫但是報表那的退稅數(shù)據(jù)還沒動還是負數(shù)
2020-05-19 16:14
你好,是這個圖片箭頭指向的地方(你這里沒有填寫數(shù)據(jù)的)
2020-05-19 16:37
2020-05-19 16:38
老師按你說的填上還是退稅數(shù)沒變,還是負數(shù)
2020-05-19 16:41
你好,那說明調(diào)增的數(shù)據(jù)還不夠總的需要調(diào)增的金額=本年之前年度虧損的絕對值+應補退稅額/所得稅稅率
2020-05-19 16:55
老師,調(diào)1萬多會不會太多稅務會不會找?
2020-05-19 16:57
你好,可能會被稅局找去說明原因的
2020-05-19 17:16
老師按你說的調(diào)了所有表格都保存了一遍為什么應退數(shù)據(jù)還是沒變
2020-05-19 17:18
你好,總的需要做的納稅調(diào)增的金額=7528+54045.12+82538.09+應補退稅額/所得稅稅率納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫的 數(shù)據(jù)=總的需要做的納稅調(diào)增的金額—之前你已經(jīng)在其他欄次調(diào)增的金額
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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