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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2020-05-19 17:41

你好,都可以,一般先把預(yù)交的扣了然后用進(jìn)項(xiàng)

香菇?jīng)? 追問

2020-05-19 17:43

之前預(yù)交的,借未交增值稅,貸預(yù)交增值稅,現(xiàn)在有銷項(xiàng)了,然后預(yù)交的增值稅又比銷項(xiàng)大,這樣怎么做賬務(wù)處理

香菇?jīng)? 追問

2020-05-19 17:45

是不是借銷項(xiàng)稅額,貸未交增值稅

小云老師 解答

2020-05-19 17:46

是的,可以借銷項(xiàng)稅額,貸未交增值稅

香菇?jīng)? 追問

2020-05-19 17:53

老師,我現(xiàn)在科目余額有這些,
轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方1000
未交增值稅 借方1200
銷項(xiàng)稅額 貸方1100
我現(xiàn)在要怎么做

小云老師 解答

2020-05-19 18:06

借銷項(xiàng)稅額1100  貸未交增值稅1100

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相關(guān)問題討論
您好!一般是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。
2016-04-08 18:31:35
開票日期是八月份的,你想抵扣七月份的銷項(xiàng)抵扣不了的。
2022-07-05 18:17:47
你好,都可以,一般先把預(yù)交的扣了然后用進(jìn)項(xiàng)
2020-05-19 17:41:28
是的,不能抵扣12月銷項(xiàng)稅額。
2019-01-03 13:07:35
同學(xué)你好 很高興為你解答 要是價格一樣的話 不需要交增值稅的
2022-03-28 18:26:59
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