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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2020-05-20 07:22

你好,
銷項和進項每個月都不結轉(zhuǎn),也不用未交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣的科目
那只能這樣處理,
預交時,
借應交稅費--預交增值稅,貸銀行存款,
把預繳轉(zhuǎn)入,
借應交稅費--應交增值稅(已交稅金),貸應交稅費--預交增值稅,

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相關問題討論
你好,怎么會不平的?應該一樣的金額,要不就是你賬務不對是嗎?
2018-09-18 18:18:13
你好,是 需要通過應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
老師,本期留抵稅額和財務報表應交稅費的關系是什么
2018-09-21 02:42:20
你好,未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借:應交稅費-未交增值 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
交稅 借;應交稅費-預交增值稅? ? ? ? ? ? ? ? ? ?貸:銀行存款 本地申報時抵繳 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-預交增值稅? 抵減本地應交增值稅 ? ? ? ?銀行存款
2025-06-09 16:09:18
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